招聘單位:中國醫藥集團有限公司審計部
招聘職位:內部審計業務主管
招聘人數:1人
工作地點:北京
主要崗位職責:
1.根據部門領導安排及年度審計計劃,參與經濟責任審計、財務收支審計及各類專項審計項目。
2.按照國家審計法規、公司財會審計制度等相關規定,參與編制審計項目實施方案并負責實施。
3.對被審單位執行規章制度、流程文件、履行其職責的情況以及管理中的薄弱環節進行審計,及時發現經營風險。
4.根據項目情況,編制審計工作底稿及取證單,獲取審計證據,提出審計整改意見,歸集工作底稿及相關材料,建立審計檔案并完成歸檔。
5.協助撰寫審計報告及整改通知等。
6.完成領導交辦的其他工作。
任職資格要求:
1.專業、學歷等基本要求:
大學本科及以上學歷,審計類相關專業優先。
2.工作經驗及專業資質要求:
具有2年以上會計師事務所相關審計經驗或大型企業內部審計工作經驗;擁有注冊會計師、國際注冊內部審計師等專業資格者優先。
3.能力素質要求:
熟悉審計工作業務流程及內部審計準則;
了解企業經營管理、風險控制相關政策法規;
掌握會計準則、企業會計制度、稅務等相關法律法規;
熟練使用Office辦公軟件;
了解集團公司運營管理特點及框架模式;
具有良好的道德品質,做事公平、公正,原則性強;
具有良好的口頭及書面表達能力;
具有良好的獨立工作能力,執行力強;
具有團隊協作精神,責任心強;
能適應審計項目出差。
聯系方式: zhaopin@sinopharm.com
招聘單位:中國醫藥集團有限公司審計部
招聘職位:內部審計業務主管
招聘人數:1人
工作地點:北京
主要崗位職責:
1.根據部門領導安排及年度審計計劃,參與經濟責任審計、財務收支審計及各類專項審計項目。
2.按照國家審計法規、公司財會審計制度等相關規定,參與編制審計項目實施方案并負責實施。
3.對被審單位執行規章制度、流程文件、履行其職責的情況以及管理中的薄弱環節進行審計,及時發現經營風險。
4.根據項目情況,編制審計工作底稿及取證單,獲取審計證據,提出審計整改意見,歸集工作底稿及相關材料,建立審計檔案并完成歸檔。
5.協助撰寫審計報告及整改通知等。
6.完成領導交辦的其他工作。
任職資格要求:
1.專業、學歷等基本要求:
大學本科及以上學歷,審計類相關專業優先。
2.工作經驗及專業資質要求:
具有2年以上會計師事務所相關審計經驗或大型企業內部審計工作經驗;擁有注冊會計師、國際注冊內部審計師等專業資格者優先。
3.能力素質要求:
熟悉審計工作業務流程及內部審計準則;
了解企業經營管理、風險控制相關政策法規;
掌握會計準則、企業會計制度、稅務等相關法律法規;
熟練使用Office辦公軟件;
了解集團公司運營管理特點及框架模式;
具有良好的道德品質,做事公平、公正,原則性強;
具有良好的口頭及書面表達能力;
具有良好的獨立工作能力,執行力強;
具有團隊協作精神,責任心強;
能適應審計項目出差。
聯系方式: zhaopin@sinopharm.com